Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: AMEOSC
A gestão eficiente dos recursos públicos exige mecanismos robustos de controle interno, que garantam conformidade com as normativas e evitem desvios na execução orçamentária. A avaliação de riscos desempenha um papel central na estruturação desses controles, permitindo a identificação de pontos críticos e a definição de estratégias de mitigação adequadas. Acerca do assunto, marque V para as ...
Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: Instituto Consulplan
Ao realizar uma auditoria em um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal, verificou-se a inexistência de um processo formal de gestão de riscos. Além disso, constatou-se que a alta administração não participava ativamente do monitoramento das ações e que os controles internos implementados não contemplavam a totalidade dos riscos envolvidos. Com base na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, qual é a medida mais adequada a ser adotada para corrigir as falhas identificadas? 
Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: IV - UFG
A avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos identificados, incluindo a avaliação da probabilidade de sua ocorrência, a forma como serão gerenciados, a definição das ações a serem implementadas para prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu potencial, e
Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE

Acerca da arquitetura da governança corporativa e dos órgãos que a compõem, julgue o item a seguir.  


A composição do conselho de administração independe do porte, da complexidade e do faturamento da organização, devendo ser baseada em disposições estatutárias, regimento interno e legislação pertinente.

Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE

Acerca da arquitetura da governança corporativa e dos órgãos que a compõem, julgue o item a seguir.  


O conselho de administração tem por foco, em geral, a criação de valor para a organização, no longo prazo.

Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE

Acerca da arquitetura da governança corporativa e dos órgãos que a compõem, julgue o item a seguir.  


A arquitetura de governança corporativa é a mesma para todas as organizações.

Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE

Julgue o próximo item, no que se refere aos órgãos de controle da governança corporativa.


São objetivos dos órgãos de controle: ajudar no uso eficiente dos recursos da organização, na proteção da propriedade física e intelectual e no cumprimento de regras para a conformidade.

Auditoria Auditoria Auditoria Interna e Externa: Funções e Diferenças Controle Interno + 1
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE

Julgue o próximo item, no que se refere aos órgãos de controle da governança corporativa.


Auditoria interna, auditoria externa e conselho fiscal são órgãos de controle de uma organização.

Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE

Julgue o próximo item, no que se refere aos órgãos de controle da governança corporativa.


Os órgãos de controle têm como função primordial ajudar na implantação da burocracia funcional moderna na gestão da organização. 

Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE

No que se refere a riscos e compliance em governança corporativa, julgue o item a seguir.


Nas diversas definições sobre o termo risco, encontra-se um ou mais elementos de incerteza sobre o futuro.