Auditoria Controle Interno
Ano: 2025
Banca: Avança SP
O conjunto de planos e procedimentos que visa proteger os ativos de uma entidade e assegurar a confiabilidade dos registros financeiros está relacionado a:
Auditoria Controle Interno Componentes, ambiente, propósitos e abrangência
Ano: 2025
Banca: FAFIPA
Uma Prefeitura Municipal implementou um programa para a melhoria da infraestrutura urbana, financiado por recursos federais e municipais. Durante a execução do projeto, um cidadão percebeu inconsistências na qualidade dos materiais utilizados e comunicou o problema ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O Conselho, após análise, emitiu uma recomendação à Prefeitura para correção das falhas identificadas. Além disso, durante uma auditoria interna, o Sistema de Controle Interno constatou que parte dos recursos havia sido aplicada em itens não previstos no plano inicial, o que motivou a abertura de um processo administrativo para apuração de responsabilidades. Com base no cenário descrito e nas funções do controle interno e do controle social, assinale a alternativa que desc...
Auditoria Normas de Auditoria Controle Interno Controle Interno - COSO + 1
Ano: 2025
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
O modelo para controles internos e gerenciamento de riscos apresentado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, denominado COSO, tornou-se referência com um framework que avalia o ambiente organizacional, composto por 
Auditoria Controle Interno
Ano: 2025
Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
O documento Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance, publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), busca aperfeiçoar os esclarecimentos acerca da relevância da gestão de riscos no planejamento estratégico e na sua incorporação em toda a estrutura da organização.
Nesse contexto, um exemplo de ação conduzida por uma entidade alinhada ao componente de Governança e Cultura tratado no referido documento é o(a): 
Auditoria Controle Interno
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
A fim de realizar um eficaz monitoramento contínuo de riscos, bem como se adaptar às mudanças frequentes nas regulações e no mercado, uma empresa de serviços financeiros que opere em um ambiente altamente regulamentado deve 
Auditoria Controle Interno Componentes, ambiente, propósitos e abrangência
Ano: 2025
Banca: IGEDUC
O Controle Interno é um conjunto de processos e práticas que visa assegurar a eficácia e eficiência das operações. Sobre a estrutura e o funcionamento do Controle Interno, assinale a alternativa correta.
Auditoria Controle Interno Gestão de risco, controle e governança corporativa
Ano: 2025
Banca: Instituto Consulplan
Ao realizar uma auditoria em um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal, verificou-se a inexistência de um processo formal de gestão de riscos. Além disso, constatou-se que a alta administração não participava ativamente do monitoramento das ações e que os controles internos implementados não contemplavam a totalidade dos riscos envolvidos. Com base na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, qual é a medida mais adequada a ser adotada para corrigir as falhas identificadas? 
Auditoria Controle Interno Componentes, ambiente, propósitos e abrangência
Ano: 2025
Banca: IV - UFG
São componentes dos controles internos: o ambiente de controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação, a comunicação e
Auditoria Controle Interno Componentes, ambiente, propósitos e abrangência
Ano: 2025
Banca: IV - UFG
Um dos objetivos dos controles internos é proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações. As operações de um órgão ou entidade serão efetivas quando
Auditoria Controle Interno Tipos de controles: contábeis e administrativos
Ano: 2025
Banca: IV - UFG
O controle interno relacionado à observância da regulamentação pertinente é o controle