391 Q969358
Auditoria
Ano: 2022
Banca: SELECON
Nos termos da NBC TA 530, que trata da amostragem em auditoria, a abordagem que tem as características de seleção aleatória dos itens e de uso da teoria das probabilidades denomina-se amostragem:
392 Q969357
Auditoria
Ano: 2022
Banca: SELECON
Segundo define a NBC TA530, o conjunto completo de dados sobre o qual uma amostra é selecionada, e sobre o qual o auditor deseja estabelecer conclusões, denomina-se:
393 Q969353
Auditoria
Ano: 2022
Banca: UNIOESTE
Com relação às Normas Auditoria, aplicadas inclusive ao setor público (NBC TA/NBC TASP), é CORRETO afirmar:
394 Q969352
Auditoria
Ano: 2022
Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos)
De acordo com Castro (2011), em seu livro Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público, o controle interno é de suma importância para as entidades do setor público. Nesse sentido, considere as afirmativas embasadas na obra anteriormente citada.
I. De acordo com o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), o controle interno pode ser dividido em controles administrativos e controles contábeis. II. Entre as finalidades do controle interno, estão a estimulação à obediência e o respeito às políticas traçadas, bem como a proteção dos ativos. III. A preocupação com o controle interno está intimamente ligada a dois fatores básicos: imagem do administrador e risco para o patrimônio da entidade.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
395 Q969340
Auditoria
Ano: 2022
Banca: OBJETIVA

 Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:


________________ é o alicerce sobre o qual todo trabalho deve ser fundamentado e funciona como um mapa estrategicamente montado para atingir o alvo.

396 Q969339
Auditoria
Ano: 2022
Banca: OBJETIVA
Sobre o controle interno, analisar os itens abaixo:
I. É formado pelo plano de organização e de todos os procedimentos adotados internamente pela empresa para proteger seus ativos, controlar e validar dados fornecidos pela contabilidade, ampliar a eficácia e assegurar a boa aplicação das instruções a direção. II. Representa, em uma organização, o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa.
397 Q969277
Auditoria
Ano: 2022
Banca: Quadrix
Os testes substantivos visam ao(à)
398 Q969276
Auditoria
Ano: 2022
Banca: Quadrix
Considerando as normas profissionais do auditor interno, assinale a alternativa correta.
399 Q969275
Auditoria
Ano: 2022
Banca: Quadrix
A opinião do órgão ou da unidade de controle interno do Poder Executivo Federal deve ser expressa por meio de relatório, parecer, certificado ou nota. Acerca desses documentos, assinale a alternativa correta.
400 Q969274
Auditoria
Ano: 2022
Banca: Quadrix
Em relação à amostragem em auditoria e à seleção de amostra, assinale a alternativa correta.